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#实务#
老师好,本月付了款,但下个月才能开发票,本月和下月的账务处理分别应该怎样做?
84784984 | 提问时间:2020 10/29 12:05
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、本月付款时的分录是: 借:应付账款(或预付账款) 贷:银行存款 二、下月收到发票时,分录是: 借:库存商品(或原材料、管理费用、销售费用等) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或预付账款) 取得专用发票可以抵扣进项税,取得普通发票不抵扣进项税,不计进项税额。
2020 10/29 12:07
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