徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,这季度的利润有点高,因为有部分人工费要付给劳务公司的,还没收到发票,我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本,现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里,现在不知道怎么做分录,还请老师指导一下,还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢?谢谢
问题已解决
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#建筑#
84785008 | 提问时间:2020 10/19 22:07
你好,你平时收到发票是怎么做的分录呢?
2020 10/20 00:50
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