老师,公司成立10年以来从没建账,现从10月开始建账,期初数已经录好了,到10月做账的时候,支付成本或者收到客户的钱的时候做一笔分录,借,应付贷,银行,还是需要提现成本啊,比如多写个分录,借主营业务成本,带应付啊?怎么合适呢
问题已解决
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#中级职称#
84785011 | 提问时间:2020 10/17 13:15
需要看之前那个成本你这个期初是不是包括了,包括只需要做这个借,应付贷,银行
2020 10/17 13:21
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