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#实务#
老师,我们单位有一位员工是派遣过来的,对方给我们开的代发工资,代缴社保和代缴残保金的和服务费的发票,我们要怎么做账呢
84785004 | 提问时间:2020 10/16 09:21
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好    你们现在转钱给第三方  。借管理费用-工资 管理费用-社保贷应付职工薪酬-工资    应付职工薪酬-社保  缴纳:借应付职工薪酬-工资    应付职工薪酬-社保   贷其他应收款  借管理费用-服务费贷银行存款 
2020 10/16 09:41
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