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#中级职称#
跨月的发票冲红了,做账怎么做,就是六月的发票,7月份冲红,这个账怎么做,正常7月开的发票正数销售额是5200.可是7月的月度统计表是5000为啥,假如7月冲红的是六月的发票,我是不是要把这负200+起来
84784987 | 提问时间:2020 10/15 21:22
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 自己开的吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2020 10/15 21:25
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