跨月的发票冲红了,做账怎么做,就是六月的发票,7月份冲红,这个账怎么做,正常7月开的发票正数销售额是5200.可是7月的月度统计表是5000为啥,假如7月冲红的是六月的发票,我是不是要把这负200+起来
问题已解决
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#中级职称#
84784987 | 提问时间:2020 10/15 21:22
你好
自己开的吗
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2020 10/15 21:25
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