老师,我们是建筑企业,上个月有个项目,给开发公司开票了,开了2000万,但是没成本,就暂估了1600万,这个月,又开了450万,这个月有成本了,是700万,我怎么做账呀?一般计税
问题已解决
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#建筑#
84785022 | 提问时间:2020 10/10 11:30
同学你好
之前暂估了1600万对吧,你先把其中的700万红冲了,然后按照发票来做就行了
2020 10/10 12:18
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