问下,我计提的工资和发放的工资一不样,到月末要怎么结转做账呢?情况是这样的,我们公司是员工有需要工资才发给员工,员工不需要用钱的,就不发,到年底一次性付完给员工的
问题已解决
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#实务#
84785005 | 提问时间:2020 10/10 11:04
你好!这个其实不用那么纠结,该计提就计提,实际有发放就发放,没有发放就挂着应付职工薪酬就好了
2020 10/10 11:09
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