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#建筑#
老师你好,我9月份进项发票大于销项,多余的进项发票可以待抵扣吗,记账联要做账务处理吗
84784983 | 提问时间:2020 10/09 08:47
许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!进项税/销项税的话 期末的时候 都转入未交增值税 就可以了 进项税大于销项税 未交增值税余额在借方 不用交税哈
2020 10/09 08:49
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