老师,你好。我们公司是劳务分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先开了增值税专用发票给甲方。怎么做会计分录?收到款项时怎么做分录?月末怎么结转呢?
问题已解决
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#建筑#
84784984 | 提问时间:2020 09/14 15:04
你好 开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
收款冲减应收账款
2020 09/14 15:05
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