老师,我问一下,我1~8月计提的费用,分录做:借:费用。贷:应付账款。9月收到专用发票并且银行汇款,该怎么做分录?
借:应付账款。贷:银行存款吗?那我进项税额怎么做呢?
问题已解决
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#实务#
84785013 | 提问时间:2020 09/14 09:50
你好,你之前计提费用是按不含税金额,还是按含税金额计提的?
2020 09/14 09:52
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