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#事业单位#
请问老师,甲跟单位借款,做账的时候借其他应收款,贷零余额,后面甲把借的钱转给了乙,那甲核销的时候是以什么作为附件,乙拿钱去买办公用品,钱不够还要从单位转100给她,这时候怎么做账,材料依据又是什么
84785030 | 提问时间:2020 09/14 08:27
咪老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
您好,账务可这样进行处理: 1.借:应收账款——乙 贷:应收账款——甲 2.借:管理费用——办公费 贷:应收账款——乙 银行存款 100
2020 09/14 08:53
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