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#中级职称#
老师,上个月材料估价单价3600元估低了,生产领用材料,转过产品成本了。这个月进票到了单价3800元,怎么调整这个成本差额?
84784966 | 提问时间:2020 09/03 20:12
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:原材料 根据发票入账 借:原材料 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 然后补做领用材料,结转成本分录
2020 09/03 20:13
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