老师,有个项目工程开始时,材料商给我们开票20万,现在他们工程在结算,但是我们付款金额为15万。后期他们不要付款了,请问材料商给我们多开的5万元发票我们如何处理?
我们是一般纳税人,发票都是专票
问题已解决
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#建筑#
84784968 | 提问时间:2020 09/02 09:46
你好 不需要支付的应付账款转入营业外收入科目核算
2020 09/02 09:48
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