丙公司为增值税一般纳税人,将本公司生产的产品用于对外捐赠。该批产品的成本为20万元,计税价格为30万元,增值税税率为13%,则并公司应计入营业外支出的金额是多少元?试卷给的答案是239000。是怎么计算的,不是视同销售吗?谢谢老师。
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84785002 | 提问时间:2020 08/25 18:02
您好,对外捐赠。不缺认收入,确认为营业外支出。
增值税按照公允价值计算。
2020 08/25 18:08
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