老师,您好,我想问下,我去年暂估入账的成本,今年收到实际发票,我该怎么做账呢?已经跨年了。
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#初级职称#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784978 | 提问时间:2020 08/21 09:17
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本金额做相应的调整
2020 08/21 09:17
相关问答
查看更多最新问答
查看更多在卖出使用过的轿车时,需要如何确认收入? 2个月前