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金蝶KIS旗舰版,和客户对账以前月份,由于有扣款,做了负数的其他收款单,生成凭证。当实际收到款时,如何核销这个负数的其他应收单呢?
84785007 | 提问时间:2020 08/18 06:33
阎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,和核销正数的其他应收应该是一样的,只是录入的金额是负数。一般这种不建议做负数入账,应该重分类到其他应付款
2020 08/18 08:42
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