老师
员工的过路费发票,我给他认证到7月的税款所属期了,但是我八月份才把这款报销转账给员工,那我在做7月份账的时候,怎么做账 要不要设置其他应付款 分录怎么做
问题已解决
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#建筑#
84785015 | 提问时间:2020 08/14 11:49
借:管理费用—交通费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
8月份
借:其他应付款
贷:银行存款
2020 08/14 11:50
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