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#实务#
6月份已经支付了水费2000元,但没开发票,按报销单已入帐做分录:借制造费用2000,贷现金2000。7月份才收到的专用发票,发票上的水费是1940元,税金是60元,,请问7月份如何入帐呢?6月的制造费用已结转余额是0,多计入制造费用那60元税金已经结转分配到不同的库存商品上了,请问7月份这张发票如何入帐呢?
84785039 | 提问时间:2020 08/11 09:05
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做
2020 08/11 09:24
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