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#实务#
老师,请问去年有一笔费用收到发票的时候借管理费用,贷应付账款,支付的时候借管理费用,贷银行存款,所以到时应付有余额,我现在怎么做分录才能做平这个余额呢?
84784980 | 提问时间:2020 08/03 17:42
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 借,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润
2020 08/03 17:43
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