老师,您好。我们公司关于费用报销,有自己的规定。比如,出差住宿按每晚200计算报销。可是员工出差每次拿回的住宿发票,有低于200的,也有高于200的,这种情况我们都以200计算报销。那么关于报销金额与发票金额不一致,怎么处理?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2020 07/27 13:34
按你们你们做不按发票这个后续有风险的,税局怀疑是不是找假发票,到时不让税前扣除就完了,你们实际报销按内账做,外账按发票做账
2020 07/27 13:35
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