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#建筑#
谢谢老师。 还有问题,我们是建筑行业,项目材料都是周转材料,可以使用2-5年,但是前期未做账,已经完工的项目材料转移到新项目使用,现在中途建账得计算出材料原值和已摊销金额,我们是根据现有项目盘点材料数,根据单价计算出了原值,但是摊销金额应该怎么算呢?老项目材料已经调拨到不同的新项目,对应不上了。。。请问有没有比较简便的方法?
84785020 | 提问时间:2020 07/26 15:27
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 摊销金额,按原值和使用时间分期计算处理的。 对不上,可以考虑按估值法,按现在的成新度来估算 现在价值和原值差额 作为摊销金额
2020 07/26 16:53
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