老师,我们购买原材料,已付款了,但是发票还没到,如果是暂估入库的话,就是借:库存商品 贷:应付账款-应付暂估入库,可是我们已经付款了,按理来说,是不能入在应付账款-应付暂估入库这个科目了,那像这种没有发票,已付了款的应该怎么做分录呢?
问题已解决
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84785013 | 提问时间:2016 07/08 16:43
你好,还是在暂估入库里头合算。付款你可以借预付账款,贷银行存款。收到货没有发票,月底做。借库存商品,贷应付帐款暂估入库。下月初红冲此凭证就可以了
2016 07/08 16:45
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