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#实务#
老师,月底,计提劳务费:借:工程施工(劳务费),贷:应付账款,支付劳务款,未收到发票。借方:应付账款 贷方:银存,那收到发票时要怎么做呢?
84784978 | 提问时间:2020 07/23 10:58
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020 07/23 11:05
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