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#实务#
老师,做付工资分录时 一定要 计提时借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资 实际支付时:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 我不可以直接就做借:管理费用 贷:现金? 为什么?
84784979 | 提问时间:2016 07/07 16:40
晓海老师
金牌答疑老师
职称:会计中级职称
你好,不可以。按照会计规定是需要通过应付职工薪酬走一遍的。
2016 07/07 16:44
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