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#实务#
6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税1300元,做分录 预付货款 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 商品入库 借:库存商品 10000 应交税费~应交增值税~进项税 1300 贷:预付账款5000 应付账款6300 贷方还是预付账款11300,这边不太清楚,这边不是货已到,为什么不做应付6300,请做一下说明,谢谢
84785041 | 提问时间:2020 07/17 10:38
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,贷方还是预付账款11300是因为一般应付和预付我们不做在同一个分录里,而且直接做预付11300余额会在贷方有6300,实际支付再借预付贷银行存款是一样的
2020 07/17 11:01
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