老师:季报时,只有专票不含税收入54455.45,填增值税申报表的第2列自动带出3%的税额1633.66,再第18列填入2%的减征税额1089.11。然后在《减免税申报明细表》里的本期发生额和本期实际抵减税额里填列2%的减征税额1089.11。申报后出现:这个提示,是哪里填的不对?
问题已解决
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84785044 | 提问时间:2020 07/14 22:19
您好,增值税减免明细表实际抵减金额填了吗
2020 07/14 22:40
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