老师,我们公司是高新企业,支付并收到技术服务费发票,分录我是这么做的,借:主营业务成本,贷:银行存款。现在有个问题是这个月收入没有多少,成本超过了收的一半多,所以我想把成本做到下个月去,现在分录我应该怎么调整。
问题已解决
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84784979 | 提问时间:2020 07/14 15:30
你好,这个的话你冲减 成本就可以了,原分录负数红冲
2020 07/14 16:40
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