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#实务#
老师,暂估成本是在年底前要把发票开回来是吗?开回来怎么做账??暂估和实际发票不一致了呢?
84785004 | 提问时间:2020 07/14 09:57
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,最晚汇算清缴前回来发票可以税前扣除,收到发票时把暂估的分录红冲,然后按照发票的金额入账,
2020 07/14 09:59
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