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#建筑#
老师,建筑公司在5.12刚注册的,在5.19号收到了工程款,但是对方没有要发票。在5.25就给工人每个卡上转了4500元钱。这怎么做账?
84785036 | 提问时间:2020 07/10 09:50
小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,5月份需要确认未开票收入或者确认预收账款,给工人发的钱计入工程施工成本
2020 07/10 10:24
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