同学您好,小田老师为您解答。实际缴税额=销项税额55481.27-(进项税额51492.79+上期留抵税额1413.24)=2575.24。所以应该缴纳增值税款2575.24元。之所以期末未缴税额会有数字789.29,应该是前几个月未能及时核对本期缴纳上期应纳税额即第30行(一般为粉色模块,可自行修改数据),导致累计下来的数字,直接导致了之后几个月报税的报表中期初未缴税额和期末未缴税额为负数。这个数据对于税款缴纳没有影响,但是以后申报增值税表时,需要格外注意,本期缴纳上期应纳税额一栏不应该默认自动生成,而应该根据实际情况进行修改。感谢您的来访!