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#建筑#
老师请问公司是建筑投标公司,当月开的发票我们做113应收账款,当月收到业主拨来工程款做204预收账款,但是开的发票钱和来款的钱不一定对得上,请问我月底怎么结转呢
84785035 | 提问时间:2020 07/02 15:19
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,按照开的发票结转的
2020 07/02 15:48
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