问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
.ABC会计师事务所接受委托,审计Y公司2018年度的财务报表。注册会计师王萍了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。王得2018年12月31日的应收账款明细表,并于2019年1月15日采用肯定式函证方式对所有重要客户寄发了询证函。王萍将与函证结果相关的重要异常情况汇总于下表: 要求:针对上述各种异常情况,王萍应分别相应实施哪些重要审计程序?
84784979 | 提问时间:2020 06/25 19:21
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 1,检查12.25当天相关的支票 存款,支付记录 2,检查相关库房进出货单据,然后盘点库房库存 3,函证,同时必要时可去进行盘点,实地检查 4,检查合同,函证相关的支付进度
2020 06/25 19:48
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取