老师我想问一下,暂估年末一次暂估还是当月暂估,当月暂估下月票来了如何做账?
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:2020 06/24 14:37
你好
实务中,一般按月来暂估
次月,发票来了,先红冲暂估,再按发票做账务处理
2020 06/24 14:38
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