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#实务#
老师好,公司购买床垫供职工休息用,记入职工福利费,分录 借 应付职工薪酬-职工福利费 贷 库存现金 月末根据实际发生的费用结转至管理费用 借 管理费用-职工福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 这样正确吗?
84785005 | 提问时间:2020 06/18 19:17
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您的处理非常正确。
2020 06/18 19:18
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