老师好,公司购买床垫供职工休息用,记入职工福利费,分录
借 应付职工薪酬-职工福利费
贷 库存现金
月末根据实际发生的费用结转至管理费用
借 管理费用-职工福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
这样正确吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785005 | 提问时间:2020 06/18 19:17
您好,您的处理非常正确。
2020 06/18 19:18
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