老师,我们单位设置了食堂,食堂每天采购的原料,我计入了 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款。月末,我做了一个计提的分录 借:制造费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费。可以这样处理吗?
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84784965 | 提问时间:2020 06/18 09:01
这样是计入了工人的福利费,工人的福利费是计入制造费用——福利费,这样账务处理是可以的。如果是管理人员的生活费,计入管理费用—— 福利费。
2020 06/18 09:03
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