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请问老师,一般纳税人5月份开专票15万,6月份11号将5月份开的发票冲红,在6月份重新开了15万的发票,请问6月份申报增值税应该怎么报,是零申报吗
84785006 | 提问时间:2020 06/14 18:18
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,主表显示是零,但附表要体现您红字发票和蓝字发票的金额。
2020 06/14 18:26
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