老师好,建筑企业内的项目之间借款还款的往来分录怎么做?另外有什么办法能更好地理清项目之间的这些借款往来?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785021 | 提问时间:2020 06/13 20:44
你好,往来做账
支付方
借:其他应收款
贷:银行存款
收到款方
借:银行存款
贷:其他应付款
如果要理清往来款,就要拉明细一点点核对的,可以锁定期间的核对
贷:
2020 06/13 20:47
相关问答
查看更多最新问答
查看更多