问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,以前年度损益调整科目是这样的吗? 借:以前年度损益调整 1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-销项税额 130 结转时: 借:利润分配-未分配利润 1130 贷:以前年度损益调整 1130 增值税申报时,当期有留抵税额,可以冲减这部分的销项税吧?
84784972 | 提问时间:2020 06/11 11:32
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
不是,以前年度损益调整,代替去年的主营业务收入,或者是成本和费用,借应收账款 贷以前年度损益调整,销项税额,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020 06/11 11:33
3条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取