老师,A公司前期有暂估入库100元,和其他应付款500元。本月收到了A公司的发票1000元,已经给A公司支付了1000元的货款。我的账务处理怎么做?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785020 | 提问时间:2020 06/09 21:27
同学你好,把前期的暂估入库的100元先冲掉,然后按发票金额入账
借:原材料/库存商品100(红字)
贷:其他应付款100(红字)
借:原材料1000
贷:其他应付款1000
2020 06/09 21:31
相关问答
查看更多最新问答
查看更多