老师好,行政单位,有笔往来376万收支都记成了37.6万,因为是应付款,当月收到之后就转给别的单位,所以对账银行存款余额是对的,没看出来,现在跨年啦应该如何调整,谢谢
问题已解决
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#事业单位#
84784954 | 提问时间:2020 06/05 15:46
您好,现在做账处理,先把原分录抄写一遍,金额是负数,再做正确的分录就行了。
2020 06/05 18:11
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