老师我们是一家劳务公司,办理结算时,需要开发票,甲方之前有打过一部分钱,分录是不是
借:应收账款100
借:预收账款100
贷:工程结算182
贷:应交税费-应交增值税18
同时把开具的发票附在后面
等到甲方把结算款打了之后就做
借:银行存款
贷:应收账款100
确认成本时
借:工程施工-合同成本-人工成本
贷:应付职工薪酬
确认收入时
借:工程施工-合同成本-人工成本-xx工程
借:工程施工-合同成本-合同毛利-xx工程
贷:主营业务收入
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84785040 | 提问时间:2020 06/05 12:56
同一个单位用一个往来科目就可以的,后面的分录写的都对
2020 06/05 12:57
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