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#建筑#
办理结算时,是含税的价款,做的分录如下: 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万 但是预收账款里的应交税费-应交增值税-销项税额 9万在上月底结转到了应交税费-未交增值税科目里了,分录就不应该这么做了,应该怎么调整科目呢
84785040 | 提问时间:2020 06/03 14:30
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,27万元是结算开票的销项税吗,
2020 06/03 14:47
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