问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
收到甲方结算的工程款,甲方之前打过一部分款项作为预收账款处理的,当时做错了计算了销项税额,已经缴税了 做结算的分录正常应该是: 借:银行存款 借:预收账款 贷:工程结算 但由于当时的预收款项价税分离了,比如说100价税分离后预收款项就变成了91,增值税9,那我这个分录和工程结算的总金额就对不上了,应该怎么调整才对
84785040 | 提问时间:2020 06/02 11:24
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
2020 06/02 12:12
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取