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#建筑#
收到甲方结算的工程款,甲方之前打过一部分款项作为预收账款处理的,当时做错了计算了销项税额,已经缴税了,现在预收账款不平该怎么调整处理呢 做结算的分录正常应该是: 借:银行存款 借:预收账款 贷:工程结算 但由于当时的预收款项价税分离了,比如说100价税分离后预收款项就变成了91,增值税9,那我这个分录和工程结算的总金额就对不上了,应该怎么调整
84785040 | 提问时间:2020 06/02 10:41
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好, 你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
2020 06/02 12:12
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