我们是建筑劳务分包公司,有部分工资是甲方代发,计提分录:借工程施工合同成本 人工工资 贷应付职工薪酬 ,代发时 借应付职工薪酬 贷应收账款,当月不确认收入开票,过两个月开票时再确认收入开票中间的应收账款分录该怎么写呢
问题已解决
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#建筑#
84785040 | 提问时间:2020 06/01 14:53
借应收账款贷主营业务收入贷销项
这样就行了,开发票的时候先把无票收入冲了,再按照发票来做
2020 06/01 14:59
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