我们租一个办公室,一年93000,对方可以开专票,但是税点的钱要我们承担,而且这个税点的钱要另外付给对方。那么开的发票是不是加上税点的钱了?还有这个可以认证抵扣吗?另外另外付给对方的这个税点的钱要怎么做账,整个账务处理是怎样的?
问题已解决
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#实务#
84785036 | 提问时间:2020 06/01 14:43
相当于不含税价是93000,税你们出了计算个含税价,按含税价开票就可以了,开的发票,进项税也可以正常抵扣。入账就按含税价减去抵扣的进项税入账就可以了
2020 06/01 14:46
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