做账的顺序要根据银行流水做应收应付,在做发票收到情况吗?还是不做应收应付,等当月发票到了一起做?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785005 | 提问时间:2020 06/01 10:31
您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。
2020 06/01 10:32
相关问答
查看更多最新问答
查看更多老师 缺进项票怎么办啊 昨天
CPA广告投放的原理是什么? 5天前