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老师 小规模代开发票跨月冲红要怎么填写增值税申报表 还有退税
84785036 | 提问时间:2020 05/25 22:22
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。
2020 05/25 22:24
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