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#建筑#
老师,我们是**别人单位的,我们开票了80万,实际收到了50万,另外30万是直接帮我们代付给其他公司了,那我们怎么做账呢
84784984 | 提问时间:2020 05/25 13:55
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借应收账款-某公司 80万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款50万 应付账款-某公司30万 贷应收账款 80 万
2020 05/25 13:58
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