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#实务#
老师,请问我收到2020年日期的发票(3万),但是该费用我去年已经做了预提费用(12w)处理,有个差额9万元。现在这个发票应该怎么处理?具体分录是什么?我之前有看到就是直接贴在去年预提费用的后面,今年不做任何处理,是这样吗?
84784980 | 提问时间:2020 05/25 13:13
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
去年分录是怎么做的 如果做的借预提费用贷应付账款,这种不需要冲
2020 05/25 13:14
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